beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局2016年度部门决算公开
发布日期:2017-08-24作者:市住建局信息来源:beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住建局
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目 录
第一部分 住建局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 住建局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 住建局2016年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 住建局概况
一、主要职能
根据beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗人民政府办公室关于印发《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(株政办发[2015]71号文),本部门主要职责是:
1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策,牵头推进新型城镇化战略;指导住房建设和住房制度改革;负责建设行业行政执法。
2、负责全市建筑活动的监督管理。指导和监督建筑市场准入;负责全市建筑业、园林绿化等企业的资质审核、报批和管理;负责建设工程施工许可;负责建设工程招标投标监督管理;负责建筑市场劳务管理;负责全市劳保基金统筹管理。
3、组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度;指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价,组织发布工程造价信息。
4、负责全市市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作。负责市政工程和房屋建筑竣工验收备案;负责组织市政工程和房屋建筑建设项目合并验收;负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作;组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。
5、负责城市市政公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市道路、桥梁、园林绿化、城市供水、计划用水、节约用水、排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作;负责全市燃气管理工作;负责全市园林绿化管理工作,承担市城市绿化委员会办公室的日常工作。
6、负责编制全市市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划以及资金使用计划并监督执行;负责城建工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审工作;负责建设行业综合统计工作。
7、负责指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设发展总体规划和城镇体系规划并监督实施;负责农村住房建设和农村危房改造工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导全市重点镇的建设。
8、负责指导全市勘察、设计活动。审核勘察设计和咨询单位的资质;负责全市建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查和招标代理机构审核;参与城乡规划的编制工作。
9、负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施;负责全市散装水泥、新型墙体材料改革、预拌混凝土、预拌砂浆推广使用等有关工作;负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作。负责全市智能建筑工程监督管理工作。
10、拟订行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设。
11、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
此次纳入住建局系统决算报表中的单位共有5个,分别为市质安处、市城建档案馆、市路桥征费维护处、市市政工程维护处以及住建局机关本级,其中住建局机关本级包含8个预算单位(住建局机关、市建设工程造价管理站、市燃气管理办公室、市城市用水管理办公室、市城市排水管理办公室、市装饰业管理办公室、市信息建设工程管理办公室、市预拌混凝土管理办公室)。
第二部分 住建局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
第三部分 住建局2016年度部门决算情况说明
一、关于住建局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度住建局收入决算合计16384.85万元,比上年增加了1304.27万元,增加8.66%;支出决算合计15810.76万元,比上年增加了581.56万元,增加3.82%。
二、关于住建局2016年度收入决算情况说明
2016年度本年收入16384.85万元,其中财政拨款收入15830.2万元,经营收入310.28万元(市政工程维护处),其他收入244.37万元。具体构成比例分析如下表 :
收入项目 |
金额(万元) |
各项收入占比% 总收入比例% |
|
财政拨款收入 |
15830.20 |
96.62 |
|
其他收入 |
244.37 |
1.49 |
|
经营收入 |
310.28 |
1.89 |
|
合计 |
16384.85 |
100 |
三、关于住建局2016年度支出决算情况说明
2016年度支出决算数为15810.76万元,具体构成比例分析如下表:
支出项目 |
金额(万元) |
各项支出占总支出比%例% |
归口管理的行政单位离退休 |
377.88 |
2.39 |
事业单位离退休 |
226.33 |
1.43 |
行政单位医疗 |
121.25 |
0.77 |
事业单位医疗 |
282.45 |
1.79 |
能源节约利用 |
50.00 |
0.32 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
5126.02 |
32.42 |
一般行政管理事务(城乡社区管理事务) |
1619.02 |
10.24 |
其他城乡社区管理事务支出 |
530.10 |
3.35 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3229.90 |
20.43 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1748.54 |
11.06 |
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
48.15 |
0.30 |
城市公共设施 |
1201.69 |
7.60 |
其他城乡社区支出 |
69.78 |
0.44 |
行政运行(交通运输支出) |
0.29 |
|
其他公路水路运输支出 |
0.50 |
|
其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
621.60 |
3.93 |
一般行政管理事务(国有资产监管) |
2.95 |
0.02 |
其他支出 |
554.31 |
3.51 |
合计 |
15810.76 |
100 |
四、关于住建局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入决算合计15830.20万元(其中一般公共预算财政拨款收入11845.56万元,政府性基金预算财政拨款收入3984.64万元),比上年增加了2891.10万元,增加22.34%;支出决算合计15256.46万元(其中一般公共预算财政拨款支出11636.48万元,政府性基金预算财政拨款支出3619.98万元),比上年增加了2270.70万元,增加17.49%。
五、关于住建局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款本年支出合计11636.48万元,比上年增加了2366.86万元,增加25.53%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出具体构成比例分析如下表:
支出项目 |
金额(万元) |
各项支出占总支出比%例% |
归口管理的行政单位离退休 |
377.88 |
3.25 |
事业单位离退休 |
226.33 |
1.95 |
行政单位医疗 |
121.25 |
1.04 |
事业单位医疗 |
282.45 |
2.43 |
能源节约利用 |
50.00 |
0.43 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
5126.02 |
44.05 |
一般行政管理事务(城乡社区管理事务) |
1619.02 |
13.91 |
其他城乡社区管理事务支出 |
530.10 |
4.56 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3229.90 |
27.75 |
其他城乡社区支出 |
69.78 |
0.60 |
行政运行(交通运输支出) |
0.29 |
|
其他公路水路运输支出 |
0.50 |
|
一般行政管理事务(国有资产监管) |
2.95 |
0.03 |
合计 |
11636.48 |
100 |
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年住建局一般公共预算年初安排8528.88万元, 2016年一般公共预算财政拨款支出为11636.48万元,较年初预算增加了3107.60万元。增加原因主要在于各预算单位追加了工资和养老制度改革过渡期补差经费;补发了2014年10月至2015年12月的在职人员工资提标、补缴了个人养老保险与职业年金;补发了2016年度退休人员基本养老金提标;市住建局机关追加了全省市州新型城镇化培训专题经费;追加了城乡建设视频会议暨城市运行安全应急指挥系统建设资金;市市政工程维护处追加了项目预算;市城建档案馆追加了办公楼改扩建及美化资金、2016年地下管线工程费。
六、关于住建局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度住建局一般公共预算财政拨款基本支出决算为6340.25万元,具体明细如下表:
支出项目 |
金额(万元) |
各项支出占总支出比%例% |
工资福利支出 |
3683.79 |
58.11 |
商品和服务支出 |
638.06 |
10.06 |
对个人和家庭的补助支出 |
1985.99 |
31.32 |
其他资本性支出 |
32.41 |
0.51 |
合计 |
6340.25 |
100 |
七、关于住建局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度住建局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算合计为201.83万元,具体分析如下表:
名称 |
2016年预算 |
2016年 决算 |
决算增减金额 |
增减原因 |
公务接待费 |
34.72 |
28.1 |
-6.62 |
厉行节约 |
公务用车 运行维护费 |
184.7 |
163.73 |
-20.97 |
公车改革节约 |
因公出国(境)费用 |
10 |
10 |
0 |
与上年持平 |
“三公”经费合计 |
229.42 |
201.83 |
-27.59 |
严格控制 |
名称 |
2015年决算数 |
2016年决算数 |
增减金额 |
增减原因 |
公务接待费 |
28.02 |
28.1 |
+0.08 |
与上年基本持平 |
公务用车 运行维护费 |
179.65 |
163.73 |
-15.92 |
公车改革节约 |
因公出国(境)费用 |
10 |
10 |
0 |
与上年持平 |
“三公”经费合计 |
217.67 |
201.83 |
-15.84 |
严格控制 |
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度住建局因公出国(境)团组数2个、因公出国(境)人数2人;公务用车购置及保有量42辆;国内公务接待149批次,接待人数2025人。
八、关于住建局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度住建局政府性基金预算财政拨款收入3984.64万元,比上年决算增加了273.50万元,增加7.37%;政府性基金预算财政拨款支出3619.98万元,比上年决算减少了96.16万元,减少2.59%。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出350.48万元,比2015年增加73.39万元,增长26.5%。主要原因是:业务性商品和服务支出增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额2179.97万元,其中:政府采购货物支出467.89万元、政府采购工程支出610.46万元、政府采购服务支出1101.62万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆71辆(含所有未进行公车改革事业单位车辆),其中,一般公务用车42辆、其他用车29辆,其他用车主要是工程作业用车;单位价值50万元以上通用设备3 台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
根据《中华人民共和国预算法》、《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(株政发〔2013〕5 号)、《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗财政局关于印发〈beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗预算绩效管理暂行办法〉的通知》(株财发〔2013〕28 号)等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效考核目标为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进。
第四部分 联系方式
以上信息由住建局计划财务审计科负责接受公众询问,接洽人,焦霄红 ;联系电话,28686021。
第五部分 名词解释
无
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